2012年2月14日下午,按照年初制定的市属国资公司内审工作指导意见和考核办法的要求,市国资委监督稽查处联合监事会组成现场检查组来到我公司对2011年度我公司内审工作开展情况进行现场检查。检查组全面听取了我公司内审部门关于2011年内审工作汇报,并就我公司对部分考核项目的具体做法进行询问,在获得满意解答后还现场查阅了部分内审工作资料和内审项目档案。检查组一行充分肯定了我公司在内审机构设置、内审人员配备、内审项目开展、内审人员培训等方面的做法,表示我公司内审工作开展已经走在市属国资公司前列。检查组同时指出将内审工作考核结果纳入对各公司主要负责人年度经营业绩考核范畴内只是引导各公司重视内审工作的一个手段,目的是引导各公司健全现代企业的监督体系。检查组最后对我公司2012年内审工作提出殷切期望,要求内审部门合理评估风险点,精心确定审计项目,在审计过程中重视分析研究,增加审计的深度,提高审计意见和建议的质量,充分发挥内审在公司活动中的作用。
审计部供稿